四川省內審協會、省審計廳內審處領導到川投(tóu)集團檢查指(zhǐ)導內(nèi)審工(gōng)作

集團公司-辦(bàn)公室 2020/07/01 0
20200630集團要聞:四川省內審協會、省審(shěn)計廳內審處領導到(dào)川投集團(tuán)檢查指導內(nèi)審工作1.png

624日上午,四川省內部審計師協會會長王克(kè)懷、四川省審計廳內部審計監督指導處處長易洪到川投集團檢查指(zhǐ)導(dǎo)內部審計工作。

審計部部長倪莎就近三年來川投集團審計部加強內(nèi)部審計職能,在(zài)工作中積極探索“風險為導向、控製為主線、治理為目標(biāo)、增值為(wéi)目的”的審計模式,堅持常規審計與重點審計、專項審計相結(jié)合,逐步建立起審計監督長效機製,保證公司重(chóng)大項目投資和生產經營活動的持續穩定健康發展等情況進行了匯報。

王克懷會長、易洪處長聽取了匯報,王會長指出,內部(bù)審計要按照內部審計相關規定結合企業對內部審計工(gōng)作的要求製(zhì)訂審計規劃,加強企業負責人任中審計,在審計中注重審計方法以及與被審計單位的溝通,審計結束後應重視(shì)審計工作總結和審計成果的運用與宣傳。

王(wáng)克懷會長、易洪處長對(duì)川投集團內部審(shěn)計製度、內審項目工作底稿等資料進(jìn)行了檢(jiǎn)查,對審計部采取與中介機構共(gòng)同組成審計組開展審(shěn)計工作的方式予以肯(kěn)定,並建議按照《四川省人民政(zhèng)府辦公廳關於四川省國有企業高質量發展的指導意見》(川辦發[2019]3號)的要求,健全集團監督體係,落實審計直管,強化縱向監督和專業監督(dū),增強審計力量,加大內部審計監督力度。

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