西昌川投大健(jiàn)康科(kē)技有限公司成(chéng)立於(yú)2017年6月,注冊資本6.2億元。[詳情]
2018年10月30日(rì),為學習(xí)內(nèi)部審計先進單位,借鑒(jiàn)長虹集團在內部審計、審計信息化建設等工作中的成功經驗(yàn),進一步完善集團公司內部審計體係,加強(qiáng)集團公司(sī)內部審計(jì)工作,集團公司黨(dǎng)委委員、紀委書記田雨(yǔ)晴率隊前往長虹(hóng)集團就內部審計相關問題進行(háng)了深入調研和討論交流。
長虹集團審計部部長李雲強首先介紹(shào)了長虹集團內(nèi)審工作改革進程、審計信息化建設發展(zhǎn)概況。長虹集團審計部(bù)相關工作人員分別對長虹集團內審部門的定(dìng)位、組織體係建設、審計資源整合、審計工作的總體思路及具體措施、審計成果運用、審計管(guǎn)理規(guī)範化、智能審計(jì)係統建設等內容進行了詳細介紹。
紀委書記田(tián)雨晴對長虹集團審計隊伍在內審行業中(zhōng)的領軍地位、內部審計創新、審計信息化(huà)建設及審計監督成效給予高度評價,並就如何做好內部審計定位、加強內部審計監督、推進智慧審計(jì)建設、強化投資風險防控等相(xiàng)關工作展開了深入討論。
集團公司審(shěn)計部部長倪莎、副部長(zhǎng)王毅,審計部、戰略投資部、川投信(xìn)息產業公司等相關人員(yuán)陪同參加調研。